- الرئيسية
-
البرامج
-
البرامج التدريبية العامة
- كافة البرامج
- المتاحة للتسجيل
- البرامج التأهيلية للزمالة
- البرامج التأهيلية الختبارات الهيئة
- البرامج التأهيلية الختبارات دولية
- الضريبة والزكاة
- المالية والمحاسبية
- المراجعة الداخلية
- الحوكمة
- معايير المحاسبة للقطاع العام
- المعايير الدولية للتقارير المالية
- التطويرية العامة في المجال المهني
- التأمين
- البرامج اإلدارية والموارد البشرية
- نظام العمل السعودي
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- غير ذلك
- البرامج التدريبية لقطاع األعمال
- ورش العمل
-
البرامج التدريبية العامة
- المدربون
- سياسات المركز
- تواصل معنا
- متابعة تذكرة
- عن تمكين
- 0
- 0
عناصر المعرفة الخاصة بالتدقيق الداخلي - CIA 3
CIA 3 - دورة (1) 2026
1,725.00 ريال
1725.0
SAR
1,725.00 ريال
| المحاضر | أ. علاء بن عبد العزيز أبو نبعة |
|---|---|
| اخر تحديث | 15 يونيو, 2026 |
| تاريخ بداية التسجيل | 15 يونيو, 2026 |
| تاريخ نهاية التسجيل | 30 سبتمبر, 2026 |
| تاريخ بداية الدورة | 07 نوفمبر, 2026 |
| مدة البرنامج | 6 ايام |
| عدد الساعات | 18 ساعة |
| مكان الدورة | Online |
| لغة الدورة | Arabic |
مشاركة هذه الدورة
مشاركة الرابط
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا عناصر المعرفة الخاصة بالتدقيق الداخلي - CIA 3 عن طريق البريد الإلكتروني.
الهدف العام للبرنامج:
يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهلين المتقدمين لاجتياز اختبار شهادة المدققين الداخلين الجزء الثالث والمتعلق في عناصر المعرفة بالتدقيق الداخلي كما تحتوي الدورة على مجموعة من الأسئلة والاختبارات التجريبية وذلك حتى يتم تأهيل المتدرب بشكل كامل لاجتياز الاختبار واستيعاب جميع محتوياته.
مزايا البرنامج التدريبي:
- منهاج وحقيبة الكترونية PRC متاح لمدة 18 شهر.
- بنك أسئلة وامتحانات تجريبية.
- استراتيجيات هامة في حل الأسئلة.
- شهادة معتمدة.
- حسم خاص للمشتركين بكافة الأجزاء.
- الدورات باللغة العربية والمنهاج العربي المحدث.
- شرح التحديثات الكاملة التي طرأت على المنهاج الجديد.
محاور البرنامج:
القسم الأول: إدارة نشاط المراجعة الداخلية (25%)
- إدارة عمليات المراجعة الداخلية.
- إدارة الموارد المالية والبشرية والتقنية.
- مواءمة استراتيجية المراجعة الداخلية مع توقعات المعنيين.
- تواصل الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية مع الإدارة العليا والمجلس.
القسم الثاني: خطة المراجعة الداخلية (15%)
- تحديد مصادر مهام المراجعة.
- إعداد خطة مراجعة مبنية على المخاطر.
- التنسيق مع جهات التأكيد الأخرى والاستفادة من أعمالها.
القسم الثالث: جودة نشاط المراجعة الداخلية (15%)
- برنامج ضمان وتحسين الجودة.
- الإفصاح عن حالات عدم الالتزام بالمعايير.
- مؤشرات الأداء وقياس فعالية نشاط المراجعة الداخلية.
القسم الرابع: نتائج المهمة والمتابعة (45%)
- خصائص التواصل الفعّال لنتائج المهمة.
- إعداد وإيصال تقرير المراجعة.
- التوصيات وخطط الإجراءات.
- الاجتماع الختامي وإصدار التقرير.
- تقييم المخاطر المتبقية.
- التواصل بشأن قبول المخاطر.
- متابعة تنفيذ خطط الإدارة.
- تصعيد حالات عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
في نهاية البرنامج التدريبي، سيكون المتدرب قادرًا على:
- التعرف على البيئة العالمية للأعمال وتأثيرها على المنشآت.
- فهم الأهداف والسلوكيات والأداء والهيكل التنظيمي.
- تطبيق أساسيات قواعد البيانات وتحليل البيانات.
- الإلمام بمفاهيم أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
- التعرف على دورة حياة الأنظمة وتطويرها.
- فهم أساسيات المحاسبة المالية والتمويل.
- استيعاب مبادئ المحاسبة الإدارية.
- التعرف على البنية التحتية لتقنية المعلومات وأطر الضوابط.
المتطلبات التقنية للمشاركة في البرنامج:
- توفر حساب فعّال على منصة Zoom لحضور الجلسات التدريبية المباشرة.
- توفر برنامج لقراءة ملفات PDF للاطلاع على المواد التدريبية.
- تثبيت حزمة Microsoft Office لاستخدام الملفات والتطبيقات العملية أثناء التدريب.
- توفر بريد إلكتروني نشط لاستلام الروابط والتحديثات والمواد التعليمية.